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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 602 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 258,97 3.107,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 3.107,67
24/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/39771; 258,97
21/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,97
08/03/2024 Conforme Boleto Nº 161447; 258,97
21/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,97
08/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/43354; 258,67
15/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/43354; 258,97
15/04/2024 ESTORNO LIQUIDAÇÃO -258,67
24/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,97
09/05/2024 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 258,97
27/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,97
08/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 046112; 258,97
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,97
24/07/2024 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 258,97
25/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,97
07/08/2024 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 258,97
12/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,97
24/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/48269; 258,97
25/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,97
18/11/2024 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 93,23
18/11/2024 Serviço internet p/Centro Administrativo Municipal Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 258,97
18/11/2024 erro de liquidaçao -93,23
21/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 602/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 258,97
TOTAL 3.107,67 2.330,73 2.330,73
SALDO A PAGAR 776,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.