Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7166 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
146 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OLEO COMPRESSOR
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA PARA O REPARO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471. |
259,00 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
OLEO COMPRESSOR
Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS ESPECIALIZADA PARA O REPARO DO VEICULO SAVEIRO, PLACA IXI9471. |
259,00 |
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19/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/609; |
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259,00 |
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22/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7166/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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259,00 |
TOTAL |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.