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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 730 Data de lançamento: 23/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo 93,23 1.118,76
12.00 Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 93,23 1.118,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2024 Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 3.356,28
24/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/39771; 279,69
21/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 279,69
08/03/2024 Conforme Boleto Nº 161447; 279,69
21/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 279,69
08/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/43354; 279,69
24/04/2024 Pagamento de Empenho 730/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 279,69
09/05/2024 Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET E INTERLIGAÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA OTICA E VIA RÁDIO 279,69
27/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 279,69
08/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 046112; 279,69
11/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 279,69
TOTAL 3.356,28 1.398,45 1.398,45
SALDO A PAGAR 1.957,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.