Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8423 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
168 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
UNIAO PARA TUBO 12 |
20,00 |
40,00 |
1.00 |
CUÍCA DE FREIO 30x30 LNG
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81, ESTA COM DEFEITO NA CUICA. |
385,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2024 |
UNIAO PARA TUBO 12 CUÍCA DE FREIO 30x30 LNG
Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81, ESTA COM DEFEITO NA CUICA. |
425,00 |
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31/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2735; |
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425,00 |
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06/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8423/2024
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - 9034 |
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419,90 |
06/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8423/2024 |
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5,10 |
TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/08/2024 |
5,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,10 |
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