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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10004 Data de lançamento: 02/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 160 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VALVULA DE DESCARGA RAPIDA 59,00 118,00
1.00 RELE VOLVO FH LNG 43- 189 359,00 359,00
1.00 VALVULA PROTEÇÃO 4 CIRCUITOS LNG 43 - 049 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARAQ CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE AGRALE 13000, CHASSI:9BYC48A2DBC000755, PLACA:ISH0425, ANO/MODELO:2011/2011. 429,00 429,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2025 VALVULA DE DESCARGA RAPIDA RELE VOLVO FH LNG 43- 189 VALVULA PROTEÇÃO 4 CIRCUITOS LNG 43 - 049 Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARAQ CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE AGRALE 13000, CHASSI:9BYC48A2DBC000755, PLACA:ISH0425, ANO/MODELO:2011/2011. 906,00
11/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/3375; REF. EMPENHO 10004/2025 9034 - POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA 906,00
16/09/2025 Pagamento de Empenho 10004/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 906,00
TOTAL 906,00 906,00 906,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.