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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK

Dados do Empenho
Número do empenho: 10166 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 158 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA TROCA BARRA DE DIREÇÃO VEICULO PLACA:IXB6540 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS M.BENZPLACA: JBG3C98 VOLARE V6L EO PLACA:IXB6540 VOLARE V6L EO PLACA: IZJ6G35 VOLARE V8L 4X4 EO PLACA:JBO3G09 S.DE EDUCAÇÃO 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 MÃO DE OBRA TROCA BARRA DE DIREÇÃO VEICULO PLACA:IXB6540 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS M.BENZPLACA: JBG3C98 VOLARE V6L EO PLACA:IXB6540 VOLARE V6L EO PLACA: IZJ6G35 VOLARE V8L 4X4 EO PLACA:JBO3G09 S.DE EDUCAÇÃO 270,00
15/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1595; REF. EMPENHO 10166/2025 16475 - EVERTON FRANCISCO MENCHIK 270,00
22/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10166/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 264,60
22/09/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10166/2025 5,40
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/09/2025 5,40 Lançada
TOTAL   5,40