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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1319 Data de lançamento: 31/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set 97,85 1.076,30
11.00 Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo 97,85 1.076,30
11.00 Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr 97,85 1.076,30
11.00 Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025 97,85 1.076,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2025 Serviço internet p/Posto de Saúde Central, rua Set Serviço internet p/ESF Fernando Pahim, rua José Lo Serviço internet p/ESF Lauro Prestes, rua Lauro Pr Serviço internet p/Policlinica, rua Brasil nº 652, Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025 4.305,20
31/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/053030; 391,40
TOTAL 4.305,20 391,40 0,00
SALDO A PAGAR 4.305,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.