Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1323 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As
Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025 |
97,85 |
1.076,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2025 |
Serviço internet p/CRAS-Centro de Referência de As
Finalidade: Pagto serviços de internet referente fevereiro a dezembro 2025 |
1.076,30 |
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31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/0536030; |
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97,85 |
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TOTAL |
1.076,30 |
97,85 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.076,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.