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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13522 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 212 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO RODA TRAS. 107,00 107,00
1.00 C.R.TRAS.CORÇA 39,00 39,00
1.00 CANO DE DESCARGA INTERMEDIARIO 352,00 352,00
1.00 SILENCIOSO TRASEIRO 341,00 341,00
1.00 ABRAÇADEIRA CANO DE DESCARGA 8,00 8,00
2.00 SUPORTE ESCAPAMENTO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS GM/CORSA SEDAN PLACA:INU0A76 3,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 ROLAMENTO RODA TRAS. C.R.TRAS.CORÇA CANO DE DESCARGA INTERMEDIARIO SILENCIOSO TRASEIRO ABRAÇADEIRA CANO DE DESCARGA SUPORTE ESCAPAMENTO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS GM/CORSA SEDAN PLACA:INU0A76 853,00
01/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 02/96; REF. EMPENHO 13522/2025 12626 - MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA 853,00
TOTAL 853,00 853,00 0,00
SALDO A PAGAR 853,00