| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA |
| Número do empenho: | 13528 | Data de lançamento: | 28/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 212 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VELA DE IGNIÇÃO | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | kit cabos de vela Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CHEV/SPIN 18L AT PLACA:JBH7D60 | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | VELA DE IGNIÇÃO kit cabos de vela Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS CHEV/SPIN 18L AT PLACA:JBH7D60 | 299,00 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 02/92; REF. EMPENHO 13528/2025 12626 - MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 299,00 | |||