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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13529 Data de lançamento: 28/11/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 212 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO DE RODA 5,00 5,00
2.00 KIT AMORTECEDOR DIANT.COMPLETO 275,00 550,00
2.00 BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS. 97,00 194,00
2.00 BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS FIAT/ARGO 1.3 PLACA:JBS5B44 32,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2025 PARAFUSO DE RODA KIT AMORTECEDOR DIANT.COMPLETO BUCHA BANDEJA DIANT. P/TRAS. BUCHA BANDEJA DIANT. P/DIANTEIRA Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS FIAT/ARGO 1.3 PLACA:JBS5B44 813,00
01/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 02/93; REF. EMPENHO 13529/2025 12626 - MARIO ANTONIO MENEZES DEPRA 813,00
TOTAL 813,00 813,00 0,00
SALDO A PAGAR 813,00