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Última atualização realizada em 07/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1108 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço internet p/Secretaria Municipal de Obras, 101,93 1.223,19
12.00 Serviço internet p/Oficina Secretaria de Obras/Agr Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 101,93 1.223,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 Serviço internet p/Secretaria Municipal de Obras, Serviço internet p/Oficina Secretaria de Obras/Agr Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 2.446,38
30/01/2026 Serviço internet p/Secretaria Municipal de Obras, Serviço internet p/Oficina Secretaria de Obras/Agr Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 203,86
30/01/2026 Serviço internet p/Secretaria Municipal de Obras, Serviço internet p/Oficina Secretaria de Obras/Agr Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 208,34
03/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1108/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 208,34
03/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1108/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 203,86
TOTAL 2.446,38 412,20 412,20
SALDO A PAGAR 2.034,18