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Última atualização realizada em 06/02/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1109 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Serviço internet p/Secretaria Municipal de Desenvo 101,93 1.223,25
12.00 Serviço internet p/Conselho Tutelar, rua 7 de Sete 101,93 1.223,24
12.00 Serviço internet p/IANL-Intituição de Acolhimento Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 101,93 1.223,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 Serviço internet p/Secretaria Municipal de Desenvo Serviço internet p/Conselho Tutelar, rua 7 de Sete Serviço internet p/IANL-Intituição de Acolhimento Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 3.669,71
30/01/2026 Serviço internet p/Secretaria Municipal de Desenvo Serviço internet p/Conselho Tutelar, rua 7 de Sete Serviço internet p/IANL-Intituição de Acolhimento Finalidade: Pagamento Serviço de Internet mês de Janeiro s Dezembro 305,79
03/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1109/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 305,79
TOTAL 3.669,71 305,79 305,79
SALDO A PAGAR 3.363,92