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Última atualização realizada em 21/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VANINHA UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9579 Data de lançamento: 09/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 6 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades 1,96 39,20
20.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m 2,38 47,60
20.00 Grampos galvanizados 23/13, caixa com 1000 unidades 10,00 200,00
8.00 Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE ADFMINISTRATIVO DAS UBS. 4,20 33,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2026 Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Grampos galvanizados 23/13, caixa com 1000 unidades Tesoura em aço inox 19cm com cabo em plástico resistente Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE ADFMINISTRATIVO DAS UBS. 320,40
TOTAL 320,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 320,40