| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0002 - GABINETE DA COMUNIDADE | 1.986.200,00 | 551.286,61 | 320.610,03 | 307.661,82 |
| 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO | 3.677.150,00 | 1.334.331,66 | 822.735,09 | 807.789,53 |
| 0004 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | 2.446.000,00 | 745.942,21 | 660.362,74 | 654.369,40 |
| 0005 - CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 3.280.600,00 | 548.266,84 | 459.518,51 | 429.425,97 |
| 0006 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 4.181.200,00 | 642.523,43 | 347.614,01 | 340.455,98 |
| 0007 - MEIO AMBIENTE EM FOCO | 2.075.500,00 | 497.012,72 | 317.694,21 | 297.727,63 |
| 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 8.535.175,45 | 2.905.083,98 | 1.712.647,65 | 1.691.588,58 |
| 0009 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 4.146.994,00 | 1.131.584,24 | 575.079,84 | 567.316,40 |
| 0010 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS | 747.071,03 | 2.727,86 | 2.727,86 | 2.727,86 |
| 0011 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 16.072.923,29 | 4.083.633,15 | 2.960.260,85 | 2.900.501,76 |
| 0012 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 18.231.039,85 | 6.783.758,60 | 4.194.271,62 | 4.098.143,73 |
| 0014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 3.553.298,32 | 768.309,84 | 768.309,84 | 728.098,06 |
| TOTAL | 68.933.151,94 | 19.994.461,14 | 13.141.832,25 | 12.825.806,72 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 68.933.151,94 | 19.994.461,14 | 29,01 | 13.141.832,25 | 65,73 | 12.825.806,72 | 97,60 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Abril. |