| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0002 - GABINETE DA COMUNIDADE | 2.251.190,58 | 1.015.273,31 | 591.011,46 | 589.921,21 |
| 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO | 3.510.702,24 | 1.866.886,38 | 1.478.705,96 | 1.471.855,13 |
| 0004 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | 2.438.300,00 | 1.203.408,79 | 1.123.330,50 | 1.122.953,42 |
| 0005 - CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 3.452.954,32 | 1.239.418,96 | 782.891,80 | 771.573,41 |
| 0006 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 4.247.637,53 | 1.068.642,32 | 693.784,87 | 684.106,88 |
| 0007 - MEIO AMBIENTE EM FOCO | 2.089.681,74 | 973.444,90 | 464.061,73 | 438.860,85 |
| 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 9.386.036,25 | 5.340.529,82 | 2.688.734,33 | 2.645.701,88 |
| 0009 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 4.170.044,00 | 1.513.383,82 | 1.074.405,29 | 1.063.652,14 |
| 0010 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS | 723.821,03 | 2.727,86 | 2.727,86 | 2.727,86 |
| 0011 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 16.236.249,00 | 6.815.356,33 | 6.037.473,11 | 6.002.800,63 |
| 0012 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 21.594.929,21 | 12.435.724,18 | 8.307.420,13 | 8.141.511,18 |
| 0014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 3.608.654,12 | 1.203.720,38 | 1.203.720,38 | 1.172.487,25 |
| TOTAL | 73.710.200,02 | 34.678.517,05 | 24.448.267,42 | 24.108.151,84 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 73.710.200,02 | 34.678.517,05 | 47,05 | 24.448.267,42 | 70,50 | 24.108.151,84 | 98,61 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Junho. |