| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0002 - GABINETE DA COMUNIDADE | 1.986.200,00 | 470.388,06 | 227.973,67 | 225.746,59 |
| 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO | 3.627.150,00 | 1.037.297,51 | 567.834,74 | 565.443,41 |
| 0004 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | 2.421.000,00 | 496.901,48 | 440.114,21 | 439.514,22 |
| 0005 - CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 3.313.000,00 | 438.774,15 | 362.284,49 | 346.724,49 |
| 0006 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 4.181.200,00 | 445.915,62 | 254.133,99 | 251.270,82 |
| 0007 - MEIO AMBIENTE EM FOCO | 2.117.374,43 | 277.235,91 | 230.127,17 | 210.160,59 |
| 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 8.150.970,45 | 2.507.658,40 | 1.436.366,47 | 978.204,82 |
| 0009 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 4.129.994,00 | 943.786,05 | 404.133,90 | 397.322,16 |
| 0010 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS | 747.071,03 | 2.727,86 | 2.727,86 | 2.727,86 |
| 0011 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 15.844.098,29 | 2.409.481,92 | 1.656.721,57 | 1.641.914,34 |
| 0012 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 18.353.128,93 | 4.342.358,60 | 3.090.642,68 | 3.046.511,84 |
| 0014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 3.440.000,00 | 426.668,82 | 426.668,82 | 369.268,82 |
| TOTAL | 68.311.187,13 | 13.799.194,38 | 9.099.729,57 | 8.474.809,96 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 68.311.187,13 | 13.799.194,38 | 20,20 | 9.099.729,57 | 65,94 | 8.474.809,96 | 93,13 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Março. |