| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0002 - GABINETE DA COMUNIDADE | 2.152.700,00 | 386.616,21 | 200.621,09 | 187.768,86 |
| 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO | 3.933.150,00 | 926.083,02 | 445.482,35 | 407.557,89 |
| 0004 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | 2.595.000,00 | 453.796,07 | 397.346,80 | 349.919,61 |
| 0005 - CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 3.318.000,00 | 386.048,05 | 284.038,15 | 278.854,50 |
| 0006 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 4.084.500,00 | 291.065,04 | 206.098,41 | 180.032,64 |
| 0007 - MEIO AMBIENTE EM FOCO | 2.075.500,00 | 215.394,90 | 210.160,59 | 140.821,57 |
| 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 6.757.500,00 | 983.858,78 | 637.904,26 | 507.962,24 |
| 0009 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 4.199.994,00 | 875.199,67 | 354.453,69 | 331.918,56 |
| 0010 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS | 747.071,03 | 2.727,86 | 2.727,86 | 2.727,86 |
| 0011 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 15.517.735,68 | 1.942.456,34 | 1.401.348,00 | 1.133.756,68 |
| 0012 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 17.776.328,01 | 3.284.080,91 | 2.401.277,84 | 2.147.815,06 |
| 0014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 3.440.000,00 | 356.307,47 | 246.484,17 | 213.402,86 |
| TOTAL | 66.597.478,72 | 10.103.634,32 | 6.787.943,21 | 5.882.538,33 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 66.597.478,72 | 10.103.634,32 | 15,17 | 6.787.943,21 | 67,18 | 5.882.538,33 | 86,66 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Março. |