| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0002 - GABINETE DA COMUNIDADE | 2.260.190,58 | 1.099.741,72 | 684.096,61 | 669.745,86 |
| 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES FINALÍSTICAS DO MUNICÍPIO | 3.582.702,24 | 2.164.531,81 | 1.739.961,54 | 1.652.051,20 |
| 0004 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO | 2.453.300,00 | 1.419.184,79 | 1.328.144,16 | 1.275.488,58 |
| 0005 - CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER PARA A COMUNIDADE | 4.080.149,32 | 1.668.126,45 | 914.372,66 | 901.500,08 |
| 0006 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO | 4.257.637,53 | 1.200.161,22 | 960.817,03 | 931.166,97 |
| 0007 - MEIO AMBIENTE EM FOCO | 2.092.681,74 | 974.224,90 | 517.692,65 | 497.726,07 |
| 0008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 9.922.964,51 | 5.824.200,91 | 3.264.828,78 | 3.141.557,44 |
| 0009 - APOIO SÓCIO FAMILIAR E INCLUSÃO SOCIAL | 4.268.644,00 | 1.702.688,48 | 1.297.727,32 | 1.258.033,21 |
| 0010 - APOIO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS HABITACIONAIS | 723.821,03 | 2.727,86 | 2.727,86 | 2.727,86 |
| 0011 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 16.904.716,92 | 8.207.903,27 | 7.312.926,12 | 7.003.083,64 |
| 0012 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | 22.950.687,21 | 13.606.026,98 | 9.394.738,61 | 9.139.693,37 |
| 0014 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 3.664.654,12 | 1.381.112,48 | 1.381.112,48 | 1.228.774,40 |
| TOTAL | 77.162.149,20 | 39.250.630,87 | 28.799.145,82 | 27.701.548,68 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 77.162.149,20 | 39.250.630,87 | 50,87 | 28.799.145,82 | 73,37 | 27.701.548,68 | 96,19 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |