Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13.877,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.586,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 409,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DIÁRIAS - CIVIL | 486,99 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.097,11 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 973,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.680,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 60.111,92 | 192,00 | 60,00 | 60,00 |