Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1106 |
26/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.139,91 |
1.139,91 |
1.139,91 |
2504 |
27/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.117,41 |
1.117,41 |
1.117,41 |
3876 |
27/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
1.179,23 |
5120 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
1.179,23 |
6331 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
1.179,23 |
7660 |
26/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
1.179,23 |
9092 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
1.179,23 |
10443 |
26/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
1.179,23 |
11819 |
26/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
1.179,23 |
13045 |
23/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
1.179,23 |
14498 |
27/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
1.179,23 |
15102 |
05/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
1.179,23 |
15847 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.179,23 |
1.179,23 |
0,00 |
Sub-total |
15.228,85 |
15.228,85 |
14.049,62 |
Total |
15.228,85 |
15.228,85 |
14.049,62 |