Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
9107 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
544,63 |
544,63 |
544,63 |
9143 |
26/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
317,69 |
317,69 |
317,69 |
9896 |
15/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
635,39 |
635,39 |
635,39 |
10131 |
26/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.189,99 |
1.189,99 |
1.189,99 |
10144 |
26/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
726,76 |
726,76 |
726,76 |
11503 |
26/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.189,99 |
1.189,99 |
1.189,99 |
11519 |
26/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
707,96 |
707,96 |
707,96 |
12731 |
23/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.189,99 |
1.189,99 |
1.189,99 |
12746 |
23/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
670,37 |
670,37 |
670,37 |
14176 |
27/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.189,99 |
1.189,99 |
1.189,99 |
14191 |
27/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
696,69 |
696,69 |
696,69 |
14941 |
05/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
991,66 |
991,66 |
991,66 |
14947 |
05/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
250,61 |
250,61 |
250,61 |
15573 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.189,99 |
1.189,99 |
0,00 |
15587 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
707,96 |
707,96 |
0,00 |
Sub-total |
12.199,67 |
12.199,67 |
10.301,72 |
Total |
25.971,54 |
25.971,54 |
24.073,59 |