Exercício: 2025 |
Nome do Credor: Folha de Pagamento |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6344 | 11/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 169.487,87 | 169.487,87 | 169.487,87 |
6345 | 11/09/2025 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 294,81 | 294,81 | 294,81 |
6346 | 11/09/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 5.271,67 | 5.271,67 | 5.271,67 |
6347 | 11/09/2025 | 13 SALARIO | 7.744,92 | 7.744,92 | 7.744,92 |
6348 | 11/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 6.949,51 | 6.949,51 | 6.949,51 |
6350 | 11/09/2025 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 3.501,19 | 3.501,19 | 3.501,19 |
6351 | 11/09/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 8.888,66 | 8.888,66 | 8.888,66 |
6356 | 11/09/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 50,60 | 50,60 | 50,60 |
6357 | 11/09/2025 | 13 SALARIO | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
6358 | 11/09/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
Sub-total | 203.201,23 | 203.201,23 | 203.201,23 |
Primeiro < 188 189 190 191 192 193 194 195 196 > Último |