Exercício: 2025 |
Nome do Credor: Folha de Pagamento |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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7061 | 10/10/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.139,23 | 2.139,23 | 0,00 |
Sub-total | 2.139,23 | 2.139,23 | 0,00 | ||
Total | 29.967.980,45 | 29.959.596,53 | 29.858.337,31 |
Primeiro < 205 206 207 208 209 |