Exercício: 2025 |
Nome do Credor: Joao Carlos da Silva 82338450000 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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857 | 29/01/2025 | SERVIÇOS DE LIMPESA E JARDINAGEM | 17.437,50 | 1.937,50 | 1.937,50 |
Sub-total | 17.437,50 | 1.937,50 | 1.937,50 | ||
Total | 17.437,50 | 1.937,50 | 1.937,50 |