Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
124 |
07/01/2025 |
Ancora Redes Esportivas LTDA |
18.550,00 |
0,00 |
0,00 |
126 |
07/01/2025 |
EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
146 |
07/01/2025 |
Folha de Pagamento |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
163 |
08/01/2025 |
Comercial Porto Alegrense de Maquinas Calculadoras |
45.000,00 |
39.241,31 |
19.291,74 |
188 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
807,86 |
807,86 |
807,86 |
190 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
15.093,61 |
15.093,61 |
15.093,61 |
192 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
59.000,78 |
59.000,78 |
59.000,78 |
193 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
960,99 |
960,99 |
960,99 |
227 |
10/01/2025 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
12.888,31 |
12.888,31 |
12.888,31 |
239 |
10/01/2025 |
M. F. MACHADO SOARES |
845,10 |
845,10 |
845,10 |
240 |
10/01/2025 |
Manos Comércio Atacadista de Materiais |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
241 |
10/01/2025 |
Muriel A Blau e Cia Ltda |
1.423,70 |
1.423,70 |
1.423,70 |
242 |
10/01/2025 |
J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
243 |
10/01/2025 |
ADEPCS - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS |
1.332.058,29 |
1.332.058,29 |
1.138.492,40 |
244 |
10/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
106.333,96 |
102.960,00 |
102.960,00 |
245 |
10/01/2025 |
Flor do Mato Decoracoes Ltda |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
246 |
10/01/2025 |
Helen Schaiane Cueva Lourenco 02851122010 |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
247 |
10/01/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
18,80 |
18,80 |
18,80 |
248 |
10/01/2025 |
Flor do Mato Decoracoes Ltda |
107,90 |
107,90 |
107,90 |
252 |
10/01/2025 |
RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
28.395,00 |
22.238,75 |
19.547,75 |
Sub-total |
1.634.209,30 |
1.593.020,40 |
1.376.813,94 |