| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: 61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 10/02/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.133,85 | 1.133,85 | 1.133,85 |
| Sub-total | 1.133,85 | 1.133,85 | 1.133,85 | ||
| Total | 1.133,85 | 1.133,85 | 1.133,85 | ||