| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 3339 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:11/2026Contrato: 103/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF°30 | 6.465,00 | 6.465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Lic.:11/2026Contrato: 103/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF°30 | 6.465,00 | ||
| 11/08/2026 | Conforme DANFE Nº 700/30; REF. EMPENHO 3337/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA | 6.465,00 | ||
| TOTAL | 6.465,00 | 6.465,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.465,00 | |||