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Última atualização realizada em 01/10/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3839 Data de lançamento: 14/09/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Contrato
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 11 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:11/2026Contrato: 103/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF°58 7.111,00 7.111,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2026 Lic.:11/2026Contrato: 103/2026 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF°58 7.111,00
14/09/2026 Conforme DANFE Nº 700/58; REF. EMPENHO 3839/2026 18854 - 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 7.111,00
18/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2026 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - 18854 6.897,67
18/09/2026 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3839/2026 213,33
TOTAL 7.111,00 7.111,00 7.111,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/09/2026 213,33 5262/2026 Lançada
TOTAL   213,33