Exercício: 2015 |
Nome do Credor: KAROL DA ROSA - ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2274 | 22/06/2015 | Material educativo e esportivo | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
Sub-total | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | ||
Total | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |