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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Dados Genéricos da Licitação
Licitação: 4/2024
Órgão: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA, RS
Modalidade: Pregão Eletrônico
Data de abertura: 02/04/2024
Hora de abertura: 09:00:00
Data de homologação: 29/04/2024
Situação: Encerrada

Documentos da Licitação
Documentos da Licitação
Sequência Descrição Observação Documentos
10222 Edital e anexos Baixar  |  Visualizar
10223 Convocação-Aviso de edital Baixar  |  Visualizar
10224 Convocação-Aviso de edital Baixar  |  Visualizar
10225 Convocação-Aviso de edital Baixar  |  Visualizar
10226 Convocação-Aviso de edital Baixar  |  Visualizar
10506 Atas do pregão (propostas/lances/habilitação) Baixar  |  Visualizar
10507 Propostas (orçamento e preço) Baixar  |  Visualizar
10508 Propostas (orçamento e preço) Baixar  |  Visualizar
10509 Propostas (orçamento e preço) Baixar  |  Visualizar
10510 Propostas (orçamento e preço) Baixar  |  Visualizar
10511 Propostas (orçamento e preço) Baixar  |  Visualizar
10512 Propostas (orçamento e preço) Baixar  |  Visualizar
10513 Homologada e/ou Adjudicada Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação
Itens da Licitação
Material Unid. Qtde. Preço Unit. Preço Total
Fornecedor: KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ **.***.*77/0000-12
Fornecedor: COMERCIAL DIFERMAQ LTDA, CPF/CNPJ **.***.*09/2000-18
Fornecedor: MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ **.***.*93/9000-17
Fornecedor: ELITH INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ **.***.*10/7000-10
Fornecedor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ **.***.*38/6000-16
Fornecedor: UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA, CPF/CNPJ **.***.*55/3000-14
Total: 126.359,00

Contratos/Atas
Contratos/Atas
Documento Nº/Ano Vigência
Contrato 78/2024 03/05/2024 à 03/05/2025
Fornecedores
Documento Nº/Ano Vigência
Contrato 77/2024 03/05/2024 à 03/05/2025
Fornecedores
Documento Nº/Ano Vigência
Contrato 76/2024 03/05/2024 à 03/05/2025
Fornecedores
Documento Nº/Ano Vigência
Contrato 75/2024 03/05/2024 à 03/05/2025
Fornecedores
Documento Nº/Ano Vigência
Contrato 74/2024 03/05/2024 à 03/05/2025
Fornecedores
Documento Nº/Ano Vigência
Contrato 73/2024 03/05/2024 à 03/05/2025
Fornecedores

Empenhos Relacionados
Empenhos Relacionados
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
2853 03/05/2024 ELITH INFORMATICA LTDA 3.195,00 3.195,00 3.195,00
2854 03/05/2024 MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 1.650,00 1.650,00 1.650,00
2855 03/05/2024 ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA 1.160,00 1.160,00 1.160,00
2856 03/05/2024 ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA 897,00 897,00 897,00
2857 03/05/2024 ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA 2.457,00 2.457,00 2.457,00
2858 03/05/2024 KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.760,00 5.760,00 5.760,00
2859 03/05/2024 UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA 3.250,00 3.250,00 3.250,00
2860 03/05/2024 COMERCIAL DIFERMAQ LTDA 91.335,00 91.335,00 91.335,00
2861 03/05/2024 COMERCIAL DIFERMAQ LTDA 16.655,00 16.655,00 16.655,00
Sub-total 126.359,00 126.359,00 126.359,00