Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8554 |
23/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
972,36 |
972,36 |
972,36 |
8571 |
24/09/2024 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
1.231,20 |
1.231,20 |
1.231,20 |
9010 |
25/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.922,34 |
1.922,34 |
1.922,34 |
9011 |
25/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.994,59 |
1.994,59 |
1.994,59 |
9108 |
27/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
649,35 |
649,35 |
649,35 |
9127 |
30/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.041,29 |
2.041,29 |
2.041,29 |
9128 |
30/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.165,50 |
1.165,50 |
1.165,50 |
9138 |
30/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.868,13 |
1.868,13 |
1.868,13 |
9139 |
30/09/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
792,54 |
792,54 |
792,54 |
9166 |
02/10/2024 |
BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
2.631,65 |
2.631,65 |
2.631,65 |
9200 |
07/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.325,34 |
1.325,34 |
1.325,34 |
9201 |
07/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
492,84 |
492,84 |
492,84 |
9215 |
08/10/2024 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
721,00 |
721,00 |
721,00 |
9242 |
08/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.904,48 |
2.904,48 |
2.904,48 |
9243 |
08/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.978,02 |
1.978,02 |
1.978,02 |
9330 |
16/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.831,50 |
1.831,50 |
1.831,50 |
9331 |
16/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.851,48 |
1.851,48 |
1.851,48 |
9334 |
17/10/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
267,00 |
0,00 |
0,00 |
9338 |
17/10/2024 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
9467 |
22/10/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
289,94 |
289,94 |
289,94 |
Sub-total |
27.166,55 |
26.899,55 |
26.899,55 |