Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4557 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.326,28 |
1.326,28 |
0,00 |
4558 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
0,00 |
4568 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.678,65 |
1.678,65 |
0,00 |
4569 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
0,00 |
4588 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
720,46 |
720,46 |
0,00 |
4598 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
864,93 |
864,93 |
0,00 |
4599 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
0,00 |
4604 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
906,56 |
906,56 |
0,00 |
4605 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
910,80 |
910,80 |
0,00 |
4615 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
759,00 |
759,00 |
0,00 |
4624 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
699,21 |
699,21 |
0,00 |
4633 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.754,14 |
1.754,14 |
0,00 |
4634 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
0,00 |
4641 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
841,65 |
841,65 |
0,00 |
4648 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
0,00 |
4657 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
534,83 |
534,83 |
0,00 |
4671 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
508,76 |
508,76 |
0,00 |
4672 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
0,00 |
4684 |
24/07/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
684,21 |
684,21 |
0,00 |
4685 |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
0,00 |
Sub-total |
15.225,48 |
15.225,48 |
0,00 |