Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5584 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
864,93 |
864,93 |
0,00 |
5585 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
0,00 |
5590 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
906,56 |
906,56 |
0,00 |
5591 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.366,20 |
1.366,20 |
0,00 |
5601 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
0,00 |
5607 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
698,00 |
698,00 |
0,00 |
5608 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
0,00 |
5620 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.754,14 |
1.754,14 |
0,00 |
5621 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
607,20 |
607,20 |
0,00 |
5628 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
841,65 |
841,65 |
0,00 |
5639 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
534,83 |
534,83 |
0,00 |
5656 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
508,76 |
508,76 |
0,00 |
5657 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
0,00 |
5669 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
684,21 |
684,21 |
0,00 |
5670 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
455,40 |
455,40 |
0,00 |
5674 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
303,60 |
303,60 |
0,00 |
5680 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
1.311,77 |
1.311,77 |
0,00 |
5681 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
303,60 |
303,60 |
0,00 |
5689 |
22/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
151,80 |
151,80 |
0,00 |
5695 |
22/08/2025 |
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PU |
578,10 |
578,10 |
0,00 |
Sub-total |
13.085,15 |
13.085,15 |
0,00 |