Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4207 | 19/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 155,61 | 155,61 | 155,61 |
4209 | 19/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 633,15 | 633,15 | 633,15 |
4322 | 27/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 682,17 | 682,17 | 682,17 |
4323 | 27/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 65,95 | 65,95 | 65,95 |
4333 | 30/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 333,48 | 333,48 | 333,48 |
4615 | 22/12/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 186,63 | 186,63 | 186,63 |
4669 | 29/12/2015 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 914,39 | 914,39 | 914,39 |
4686 | 30/12/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 388,73 | 388,73 | 388,73 |
Sub-total | 3.360,11 | 3.360,11 | 3.360,11 | ||
Total | 32.350,65 | 32.350,65 | 32.350,65 |
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