Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6799 | 21/09/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 348,79 | 348,79 | 348,79 |
7398 | 10/10/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 20,81 | 20,81 | 20,81 |
7519 | 19/10/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 363,94 | 363,94 | 363,94 |
8295 | 22/11/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 492,31 | 492,31 | 492,31 |
9076 | 13/12/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 68,72 | 68,72 | 68,72 |
9495 | 21/12/2022 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 386,87 | 386,87 | 386,87 |
Sub-total | 1.681,44 | 1.681,44 | 1.681,44 | ||
Total | 6.997,90 | 6.997,90 | 6.997,90 |
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