Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17 |
02/01/2025 |
DHAYESCCA MARIA GARCIA DE PAULA FURLAN |
6.000,00 |
2.500,00 |
2.000,00 |
18 |
02/01/2025 |
IRENE FERRO DA SILVA |
6.000,00 |
2.500,00 |
2.000,00 |
109 |
07/01/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
29.342,02 |
29.342,02 |
29.342,02 |
275 |
20/01/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
394,82 |
394,82 |
394,82 |
830 |
06/02/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
17.659,76 |
17.659,76 |
17.659,76 |
844 |
07/02/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
197,41 |
197,41 |
197,41 |
1564 |
07/03/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
25.108,74 |
25.108,74 |
25.108,74 |
1622 |
10/03/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
394,82 |
394,82 |
394,82 |
2332 |
04/04/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
40.434,75 |
40.434,75 |
40.434,75 |
3050 |
07/05/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
40.725,90 |
40.725,90 |
40.725,90 |
3145 |
12/05/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
582,30 |
582,30 |
0,00 |
3423 |
23/05/2025 |
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
1.164,60 |
1.164,60 |
0,00 |
Sub-total |
168.005,12 |
161.005,12 |
158.258,22 |
Total |
168.005,12 |
161.005,12 |
158.258,22 |