Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1826 | 23/03/2015 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1.854,65 | 1.854,65 | 1.854,65 |
1827 | 23/03/2015 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Sub-total | 1.874,65 | 1.874,65 | 1.874,65 | ||
Total | 1.874,65 | 1.874,65 | 1.874,65 |