Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
149 |
01/02/2017 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
53,20 |
53,20 |
53,20 |
201 |
10/02/2017 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
48,35 |
48,35 |
48,35 |
368 |
27/03/2017 |
OUTROS SERVICOS |
75,50 |
75,50 |
75,50 |
570 |
01/05/2017 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
655,90 |
655,90 |
655,90 |
689 |
30/05/2017 |
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
4.087,07 |
4.087,07 |
4.087,07 |
836 |
23/06/2017 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
934 |
03/07/2017 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
167,50 |
167,50 |
167,50 |
943 |
17/07/2017 |
OUTROS SERVICOS |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
1099 |
21/08/2017 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
148,90 |
148,90 |
148,90 |
1216 |
01/09/2017 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
58,35 |
58,35 |
58,35 |
1218 |
01/09/2017 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
88,50 |
88,50 |
88,50 |
1254 |
14/09/2017 |
OUTROS SERVICOS |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
1472 |
30/10/2017 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
68,40 |
68,40 |
68,40 |
1657 |
01/12/2017 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
51,30 |
51,30 |
51,30 |
1729 |
18/12/2017 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
198,25 |
198,25 |
198,25 |
Sub-total |
6.126,22 |
6.126,22 |
6.126,22 |
Total |
6.126,22 |
6.126,22 |
6.126,22 |