Exercício: 2025 |
Nome do Credor: KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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318 | 24/06/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | 6.416,47 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 6.416,47 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 6.416,47 | 0,00 | 0,00 |