Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMERCIAL POLIWAR LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2492 | 17/05/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 362,00 | 362,00 | 362,00 |
2839 | 05/06/2013 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Sub-total | 362,40 | 362,40 | 362,40 | ||
Total | 362,40 | 362,40 | 362,40 |