Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SG DISTRIBUIDORA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3422 | 11/06/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 956,25 | 956,25 | 956,25 |
3447 | 11/06/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 142,80 | 142,80 | 142,80 |
Sub-total | 1.099,05 | 1.099,05 | 1.099,05 | ||
Total | 1.099,05 | 1.099,05 | 1.099,05 |