Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRMAOS FELINI LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2309 | 02/04/2025 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
3255 | 14/05/2025 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 413,00 | 413,00 | 413,00 |
Sub-total | 3.113,00 | 3.113,00 | 3.113,00 | ||
Total | 3.113,00 | 3.113,00 | 3.113,00 |