Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2533 |
01/04/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
2.443,14 |
2.443,14 |
2.443,14 |
| 2539 |
01/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
11.031,19 |
11.031,19 |
11.031,19 |
| 2540 |
01/04/2026 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
11.375,98 |
11.375,98 |
11.375,98 |
| 2541 |
01/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
3.035,24 |
3.035,24 |
3.035,24 |
| 2542 |
01/04/2026 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
22.250,03 |
22.250,03 |
22.250,03 |
| 2544 |
01/04/2026 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
21.121,90 |
21.121,90 |
21.121,90 |
| 2547 |
01/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
18.078,46 |
18.078,46 |
18.078,46 |
| 2548 |
01/04/2026 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
19.769,52 |
19.769,52 |
19.769,52 |
| 2563 |
01/04/2026 |
DONISETE DA LUZ |
2.692,80 |
2.692,80 |
2.692,80 |
| 2581 |
02/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
264,45 |
264,45 |
264,45 |
| 2614 |
06/04/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
155,74 |
155,74 |
155,74 |
| 2631 |
07/04/2026 |
ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 2633 |
07/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
295,23 |
295,23 |
295,23 |
| 2714 |
09/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
982,88 |
982,88 |
982,88 |
| 2715 |
09/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
19,74 |
19,74 |
19,74 |
| 2909 |
16/04/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
835,17 |
835,17 |
835,17 |
| 2986 |
17/04/2026 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.999,22 |
4.999,22 |
4.999,22 |
| 3040 |
24/04/2026 |
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
754,74 |
754,74 |
754,74 |
| 3165 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.440,40 |
6.440,40 |
6.440,40 |
| 3166 |
27/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.288,08 |
1.288,08 |
1.288,08 |
| Sub-total |
128.203,91 |
128.203,91 |
128.203,91 |