Exercício: 2015 |
Nome do Credor: KARINE DE RAMOS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2991 | 24/03/2015 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 361,80 | 361,80 | 361,80 |
5351 | 15/05/2015 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 927,50 | 927,50 | 927,50 |
Sub-total | 1.289,30 | 1.289,30 | 1.289,30 | ||
Total | 1.289,30 | 1.289,30 | 1.289,30 |