Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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833 | 08/02/2017 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.679,25 | 2.679,25 | 2.679,25 |
890 | 10/02/2017 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29.471,75 | 29.471,75 | 29.471,75 |
10393 | 06/10/2017 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.679,25 | 2.679,25 | 2.679,25 |
Sub-total | 34.830,25 | 34.830,25 | 34.830,25 | ||
Total | 34.830,25 | 34.830,25 | 34.830,25 |