Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SHOP GRUPO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10365 | 14/09/2020 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 131,60 | 131,60 | 131,60 |
10366 | 14/09/2020 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 39,93 | 39,93 | 39,93 |
Sub-total | 171,53 | 171,53 | 171,53 | ||
Total | 171,53 | 171,53 | 171,53 |