Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10309 |
03/10/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
60,67 |
60,67 |
60,67 |
10310 |
03/10/2017 |
CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
10311 |
03/10/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
10312 |
03/10/2017 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
10316 |
03/10/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
92,29 |
92,29 |
92,29 |
10317 |
03/10/2017 |
MICHEL WERLANG ME |
3.883,00 |
3.883,00 |
3.883,00 |
10318 |
04/10/2017 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
1.581,32 |
1.581,32 |
1.581,32 |
10319 |
04/10/2017 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
10328 |
04/10/2017 |
ROGERIO CAVALLI ME SONORIZAÇÃO |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
10329 |
04/10/2017 |
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - |
131,69 |
131,69 |
131,69 |
10330 |
04/10/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
768,30 |
768,30 |
768,30 |
10333 |
04/10/2017 |
FRANCIELE RODRIGUES MEI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
10334 |
04/10/2017 |
FRANCIELE RODRIGUES MEI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
10335 |
04/10/2017 |
CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
10336 |
04/10/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
10337 |
04/10/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
10338 |
04/10/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10339 |
04/10/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
10340 |
04/10/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
10341 |
04/10/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
Sub-total |
13.842,27 |
13.842,27 |
13.842,27 |