Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10342 |
06/11/2024 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
9.398,98 |
9.398,98 |
9.398,98 |
10343 |
06/11/2024 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
10.348,69 |
10.348,69 |
10.348,69 |
10344 |
06/11/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
10.321,32 |
10.321,32 |
10.321,32 |
10345 |
06/11/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
15.369,75 |
15.369,75 |
15.369,75 |
10367 |
08/11/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
52.205,91 |
52.205,91 |
52.205,91 |
10368 |
08/11/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
14.372,47 |
14.372,47 |
14.372,47 |
10375 |
08/11/2024 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
7.438,69 |
7.438,69 |
7.438,69 |
10379 |
08/11/2024 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
9.872,47 |
9.872,47 |
9.872,47 |
10578 |
21/11/2024 |
EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
10592 |
25/11/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
13.341,01 |
13.341,01 |
13.341,01 |
10934 |
28/11/2024 |
PAULO C MAYER E CIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
11105 |
09/12/2024 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
11111 |
09/12/2024 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
9.872,47 |
9.872,47 |
9.872,47 |
11112 |
09/12/2024 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
9.082,76 |
9.082,76 |
9.082,76 |
11113 |
09/12/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
9.662,50 |
9.662,50 |
9.662,50 |
11114 |
09/12/2024 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
13.877,00 |
13.877,00 |
13.877,00 |
11115 |
09/12/2024 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
8.755,33 |
8.755,33 |
8.755,33 |
11116 |
09/12/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
41.503,22 |
41.503,22 |
41.503,22 |
11117 |
09/12/2024 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
14.719,30 |
14.719,30 |
14.719,30 |
11118 |
09/12/2024 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
14.629,95 |
14.629,95 |
14.629,95 |
Sub-total |
267.321,82 |
267.321,82 |
267.321,82 |