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Última atualização realizada em 05/12/2025 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
10092 24/10/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 445,80 445,80 445,80
10093 24/10/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 6.389,82 6.389,82 6.389,82
10094 24/10/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 1.081,56 1.081,56 1.081,56
10096 24/10/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 400,00 400,00 400,00
10097 24/10/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 4.195,07 4.195,07 4.195,07
10098 24/10/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 1.221,32 1.221,32 1.221,32
10101 24/10/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 9.310,71 9.310,71 9.310,71
10102 24/10/2025 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1.140,00 1.140,00 1.140,00
10103 24/10/2025 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 180,00 180,00 180,00
10105 24/10/2025 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 180,00 180,00 180,00
10106 24/10/2025 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 180,00 180,00 180,00
10107 24/10/2025 VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD 1.065,90 1.065,90 1.065,90
10108 24/10/2025 VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD 329,81 329,81 329,81
10109 24/10/2025 VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD 527,31 527,31 527,31
10112 24/10/2025 LUCAS KREMER VIEIRA - MEI 0,00 0,00 0,00
10116 24/10/2025 29.734.769 ALINE LEWES 3.920,00 3.920,00 3.920,00
10117 24/10/2025 29.734.769 ALINE LEWES 367,50 367,50 367,50
10121 24/10/2025 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 591,53 591,53 591,53
10122 24/10/2025 ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME 0,00 0,00 0,00
10131 27/10/2025 GW PUBLICIDADE LEGAL E CONSULROTIA EIRELI 640,00 640,00 640,00
Sub-total 32.166,33 32.166,33 32.166,33
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