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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2025

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
934 20/02/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
935 21/02/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 900,00 900,00 900,00
949 21/02/2025 CB NET INTERNET LTDA 160,00 160,00 160,00
962 21/02/2025 COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL 10.413,40 2.082,68 2.082,68
968 21/02/2025 CARLA REGINA DE CASTRO 1.700,00 1.700,00 1.700,00
1139 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 3.065,56 3.065,56 3.065,56
1140 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 1.074,30 1.074,30 1.074,30
1141 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 548,72 548,72 548,72
1142 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 1.416,56 1.416,56 1.416,56
1143 25/02/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 518,55 518,55 518,55
1144 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 479,74 479,74 479,74
1145 25/02/2025 FUNDAP 1.091,25 1.091,25 1.091,25
1146 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 8.162,65 8.162,65 8.162,65
1147 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 1.969,54 1.969,54 1.969,54
1148 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 4.367,97 4.367,97 4.367,97
1149 25/02/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 518,55 518,55 518,55
1150 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 125,13 125,13 125,13
1151 25/02/2025 FUNDAP 3.552,09 3.552,09 3.552,09
1152 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 5.667,04 5.667,04 5.667,04
1153 25/02/2025 VENCIMENTOS A PAGAR 361,81 361,81 361,81
Sub-total 47.592,86 39.262,14 39.262,14
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