Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6939 |
08/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
70,09 |
70,09 |
70,09 |
| 7495 |
26/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.454,96 |
1.454,96 |
1.454,96 |
| 7559 |
26/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.037,10 |
1.037,10 |
1.037,10 |
| 7566 |
26/08/2025 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
485,75 |
485,75 |
485,75 |
| 7567 |
26/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
7.512,98 |
7.512,98 |
7.512,98 |
| 8127 |
11/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
146,80 |
146,80 |
146,80 |
| 8832 |
26/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.454,96 |
1.454,96 |
1.454,96 |
| 8892 |
26/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.037,10 |
1.037,10 |
1.037,10 |
| 8900 |
26/09/2025 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
485,76 |
485,76 |
485,76 |
| 8901 |
26/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
7.512,98 |
7.512,98 |
7.512,98 |
| 9941 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.454,96 |
1.454,96 |
0,00 |
| 10004 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.037,10 |
1.037,10 |
0,00 |
| 10012 |
24/10/2025 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
485,76 |
485,76 |
0,00 |
| 10013 |
24/10/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
7.512,98 |
7.512,98 |
0,00 |
| Sub-total |
31.689,28 |
31.689,28 |
21.198,48 |
| Total |
99.708,15 |
99.708,15 |
79.123,51 |