Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22653 |
04/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
548,70 |
548,70 |
548,70 |
22654 |
04/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
22680 |
04/10/2021 |
R PINHEIRO |
1.246,00 |
1.246,00 |
1.246,00 |
22718 |
05/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.241,00 |
1.241,00 |
1.241,00 |
22719 |
05/10/2021 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
22723 |
05/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
22729 |
05/10/2021 |
PETTER UNIFORMES EIRELI ME |
14.706,30 |
14.706,30 |
14.706,30 |
22732 |
05/10/2021 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
22734 |
05/10/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
2.019,50 |
2.019,50 |
2.019,50 |
22744 |
05/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
547,81 |
547,81 |
547,81 |
22753 |
05/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
22839 |
06/10/2021 |
ALESSANDRO SCARIOT ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
22844 |
06/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
198,20 |
198,20 |
198,20 |
22845 |
06/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
393,00 |
393,00 |
393,00 |
22847 |
06/10/2021 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
72,71 |
72,71 |
72,71 |
22912 |
06/10/2021 |
PNEU LOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22914 |
06/10/2021 |
ROSEMAR FERREIRA DE SOUZA ME |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
22924 |
06/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
22927 |
06/10/2021 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.902,50 |
1.902,50 |
1.902,50 |
22938 |
06/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
93,27 |
93,27 |
93,27 |
Sub-total |
29.511,99 |
29.511,99 |
29.511,99 |